Faktúra č. 0000002648

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002648
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Hajdúk
  • Dátum doručenia: 07.12.2015
  • Celková hodnota s DPH: 398,66 €
  • Identifikácia objednávky: 0000025934
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000025934 ,<(>,<)>Zabezpečenie letenky na trase Viedeň – Brusel – Ženeva – Zuricha späť" Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 398,66 € 03.12.2015 03.12.2015 02.12.2015 prof. Ing. PETER PLAVČAN Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
Tlačiť