Faktúra č. 0000002647
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002647
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Masárová+2
- Dátum doručenia: 07.12.2015
- Celková hodnota s DPH: 1 367,28 €
- Identifikácia objednávky: 0000025929
- Dátum zverejnenia: 28.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000025929 | 3x spiatočná letenky Viedeň - Riga | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 367,28 € | 02.12.2015 | 03.12.2015 | 04.12.2015 | Mgr. EVA MASÁROVÁ | Riaditeľ odboru mládeže | Objednávka |