Faktúra č. 0000002647

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002647
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Masárová+2
  • Dátum doručenia: 07.12.2015
  • Celková hodnota s DPH: 1 367,28 €
  • Identifikácia objednávky: 0000025929
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000025929 3x spiatočná letenky Viedeň - Riga Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 1 367,28 € 02.12.2015 03.12.2015 04.12.2015 Mgr. EVA MASÁROVÁ Riaditeľ odboru mládeže Objednávka
Tlačiť