Faktúra č. 0000002644

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002644
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky-Lopušná,Moška
  • Dátum doručenia: 07.12.2015
  • Celková hodnota s DPH: 1 084,42 €
  • Identifikácia objednávky: 0000025932
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000025932 Viedeň - Amsterdam - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 1 084,42 € 02.12.2015 02.12.2015 02.12.2015 Mgr. Ivar Štaffa Riaditeľ odboru európskych vzťahov a celoživotného vzdelávania Objednávka
Tlačiť