Faktúra č. 0000002579

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002579
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Molnár
  • Dátum doručenia: 03.12.2015
  • Celková hodnota s DPH: 1 108,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000025844
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000025844 letenka - VSÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 1 108,00 € 20.11.2015 20.11.2015 30.12.2015 Mgr. Hana Kostovčíková Vedúca oddelenia protokolu Objednávka
Tlačiť