Faktúra č. 0000002579
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002579
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Molnár
- Dátum doručenia: 03.12.2015
- Celková hodnota s DPH: 1 108,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000025844
- Dátum zverejnenia: 28.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000025844 | letenka - VSÚ | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 108,00 € | 20.11.2015 | 20.11.2015 | 30.12.2015 | Mgr. Hana Kostovčíková | Vedúca oddelenia protokolu | Objednávka |