Faktúra č. 0000002535

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002535
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Obžerová
  • Dátum doručenia: 30.11.2015
  • Celková hodnota s DPH: 489,41 €
  • Identifikácia objednávky: 0000025888
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000025888 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 489,41 € 28.10.2015 30.11.2015 30.11.2015 Ing. Marian Galan Generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva Objednávka
Tlačiť