Faktúra č. 0000002385

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002385
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Kanovská
  • Dátum doručenia: 10.11.2015
  • Celková hodnota s DPH: 386,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000025740
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000025740 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 386,00 € 26.10.2015 26.10.2015 03.11.2015 Mgr. Hana Kostovčíková Vedúca oddelenia protokolu Objednávka
Tlačiť