Faktúra č. 0000002304
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002304
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Sobčák
- Dátum doručenia: 30.10.2015
- Celková hodnota s DPH: 479,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000025749
- Dátum zverejnenia: 24.11.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000025749 | Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 479,00 € | 28.10.2015 | 28.10.2015 | 05.11.2015 | Ing. EVA BIZOŇOVÁ | Generálny riaditeľ sekcie financovania a rozpočtu | Objednávka |