Faktúra č. 0000002223

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002223
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Červeňáková
  • Dátum doručenia: 21.10.2015
  • Celková hodnota s DPH: 936,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000025691
  • Dátum zverejnenia: 18.11.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000025691 letenka AUSTRIAN + BRITISH AIRWAYS + TAP PORTUGAL, Vieden - Brusel -Lisabon - Vieden Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 936,00 € 16.10.2015 16.10.2015 16.10.2015 prof. Ing. PETER PLAVČAN Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
Tlačiť