Faktúra č. 0000002229

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002229
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Omachelová
  • Dátum doručenia: 21.10.2015
  • Celková hodnota s DPH: 650,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000025696
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000025696 letenka 18. október: Viedeň – Moskva Domodedovo – Lipetsk18. marec: Lipetsk – Moskva Vnukovo//Domodedovo – Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 650,00 € 16.10.2015 16.10.2015 16.10.2015 Mgr. Ivar Štaffa Riaditeľ odboru európskych vzťahov a celoživotného vzdelávania Objednávka
Tlačiť