Faktúra č. 0000002245

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002245
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Deneš
  • Dátum doručenia: 22.10.2015
  • Celková hodnota s DPH: 555,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000025715
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000025715 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 555,00 € 20.10.2015 21.10.2015 20.10.2015 Mgr. Monika Korkošová Riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania Objednávka
Tlačiť