Faktúra č. 0000002189

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002189
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Obžerová,Bugáňová
  • Dátum doručenia: 15.10.2015
  • Celková hodnota s DPH: 840,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000025670
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000025670 Spiatočné letenky na trase Viedeň-Luxemburg-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 840,00 € 13.10.2015 12.10.2015 14.10.2015 Ing. Marian Galan Zastupujúci generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva Objednávka
Tlačiť