Faktúra č. 0000002226

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002226
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Divičanová
  • Dátum doručenia: 21.10.2015
  • Celková hodnota s DPH: 544,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000025697
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000025697 Viedeň - Brusel - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 544,00 € 16.10.2015 16.10.2015 16.10.2015 Mgr. Ivar Štaffa Riaditeľ odboru európskych vzťahov a celoživotného vzdelávania Objednávka
Tlačiť