Faktúra č. 0000002110

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002110
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,poist.-Vaľová
  • Dátum doručenia: 06.10.2015
  • Celková hodnota s DPH: 515,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0000025633
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000025633 letenky ČSA Košice – Praha – Moskva Sheremetyevo – Praha – Košice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 986,00 € 01.10.2015 01.10.2015 01.10.2015 prof. Ing. PETER PLAVČAN Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
Tlačiť