Faktúra č. 0000001867

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001867
  • Popis fakturovaného plnenia: cestovné
  • Dátum doručenia: 02.09.2015
  • Celková hodnota s DPH: 332,30 €
  • Identifikácia objednávky: 0000025505
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000025505 letenka Aeroflot, Viedeň - Moskva - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 302,00 € 28.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 prof. Ing. PETER PLAVČAN Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
Tlačiť