Faktúra č. 0000001067
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001067
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Hajduk
- Dátum doručenia: 01.06.2015
- Celková hodnota s DPH: 535,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000025164
- Dátum zverejnenia: 15.06.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000025164 | zabezpečenie letenky na trase Viedeň - Ženeva - Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Faveo | 36249254 | 535,00 € | 27.05.2015 | 27.05.2015 | 05.06.2015 | prof. Ing. PETER PLAVČAN | Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl | Objednávka |