Faktúra č. 0000001042
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001042
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Wagner
- Dátum doručenia: 27.05.2015
- Celková hodnota s DPH: 235,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000025161
- Dátum zverejnenia: 15.06.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000025161 | zabezpečenie letenky na trase Viedeň - Paríž - Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Faveo | 36249254 | 235,00 € | 26.05.2015 | 27.05.2015 | 05.06.2015 | prof. Ing. PETER PLAVČAN | Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl | Objednávka |