Faktúra č. 0000001027
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001027
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Saksl
- Dátum doručenia: 25.05.2015
- Celková hodnota s DPH: 489,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000025133
- Dátum zverejnenia: 03.06.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000025133 | zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Košice - Viedeň - Hamburg -Viedeň - Košice | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Faveo | 36249254 | 489,00 € | 20.05.2015 | 20.05.2015 | 05.06.2015 | prof. Ing. PETER PLAVČAN | Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl | Objednávka |