Faktúra č. 0000001028
            Obstarávateľ
            
    
        
        
    - Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 - IČO: 00164381
 
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: 0000001028
 - Popis fakturovaného plnenia: letenka-Bahna
 - Dátum doručenia: 25.05.2015
 - Celková hodnota s DPH: 629,00 €
 - Identifikácia objednávky: 0000025134
 - Dátum zverejnenia: 03.06.2015
 - Poznámka:
 
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000025134 | zabezpečenie letenky na trase Viedeň - Amsterdam - Bergen - Amsterdam -Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Faveo | 36249254 | 629,00 € | 20.05.2015 | 20.05.2015 | 05.06.2015 | prof. Ing. PETER PLAVČAN | Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl | Objednávka |