Faktúra č. 0000000837

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000837
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,poist.-Vokál
  • Dátum doručenia: 27.04.2015
  • Celková hodnota s DPH: 452,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0000025015
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000025015 letenka CSA Kosice - Praha - Moskva Sheremetyevo - Praha - Kosice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 430,00 € 21.04.2015 21.04.2015 21.04.2015 prof. Ing. PETER PLAVČAN Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
Tlačiť