Faktúra č. 0000000313

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000313
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 19.03.2015
  • Celková hodnota s DPH: 473,88 €
  • Identifikácia objednávky: 0000024854
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000024854 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASC spol. s r.o. 31432981 473,88 € 20.02.2015 13.03.2015 16.03.2015 Mgr. Matúš Šutaj-Eštok Riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
Tlačiť