Faktúra č. 0000000266
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000266
- Popis fakturovaného plnenia: letenka,bus-Fabišík,Kuraj
- Dátum doručenia: 16.02.2015
- Celková hodnota s DPH: 1 134,60 €
- Identifikácia objednávky: 0000024739
- Dátum zverejnenia: 01.04.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000024739 | Objednávka leteniek a cestovných lístkov:1.FABISIK/JAN MR 2.KURAJ/MIROSLAV MRletenkaAustrian AirlinesVieden - Brusel - V | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 134,60 € | 05.02.2015 | 10.02.2015 | 08.04.2015 | Ing. Peter Viglaš | Generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ | Objednávka |