Faktúra č. 0000000266

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000266
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,bus-Fabišík,Kuraj
  • Dátum doručenia: 16.02.2015
  • Celková hodnota s DPH: 1 134,60 €
  • Identifikácia objednávky: 0000024739
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000024739 Objednávka leteniek a cestovných lístkov:1.FABISIK/JAN MR 2.KURAJ/MIROSLAV MRletenkaAustrian AirlinesVieden - Brusel - V Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 1 134,60 € 05.02.2015 10.02.2015 08.04.2015 Ing. Peter Viglaš Generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ Objednávka
Tlačiť