Faktúra č. 0000000227

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000227
  • Popis fakturovaného plnenia: zmena letenky-študentka
  • Dátum doručenia: 09.02.2015
  • Celková hodnota s DPH: 70,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000024736
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000024736 zmena letenky - sl. Suská Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 70,00 € 04.02.2015 04.02.2015 04.02.2015 Mgr. MARTINA STIFFELOVÁ Riaditeľ odboru bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce Objednávka
Tlačiť