Faktúra č. 0000000150

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000150
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,vlak-Uhrinová
  • Dátum doručenia: 03.02.2015
  • Celková hodnota s DPH: 605,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000024681
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000024681 1.UHRINOVA/ANDREA MRSletenkaAUSTRIAN AIRLINESVieden-Brusel/BRU/-ViedenOS8171 28JAN VIEBRU 0930 1110OS 352 31JAN BRUVIE 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 609,00 € 23.01.2015 28.01.2015 26.01.2015 Ing. Peter Viglaš generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ Objednávka
Tlačiť