Faktúra č. 0000000082

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000082
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Dubnička
  • Dátum doručenia: 26.01.2015
  • Celková hodnota s DPH: 708,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000024674
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000024674 objednávka letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 708,00 € 22.01.2015 22.01.2015 26.01.2015 prof. Ing. PETER PLAVČAN Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
Tlačiť