Faktúra č. 0000000038

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000038
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Moška
  • Dátum doručenia: 19.01.2015
  • Celková hodnota s DPH: 684,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000024614
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000024614 letenka Viedeň-Brusel-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 684,00 € 09.01.2015 09.01.2015 09.01.2015 Mgr. MARTINA STIFFELOVÁ Riaditeľ odboru bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce Objednávka
Tlačiť