Faktúra č. 0000000040

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000040
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 20.01.2015
  • Celková hodnota s DPH: 414,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000024628
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000024628 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 414,00 € 14.01.2015 16.01.2015 20.04.2015 Mgr. Romana Weilová Vedúca oddelenia protokolu Objednávka
Tlačiť