Faktúra č. 0000000040
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000040
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 20.01.2015
- Celková hodnota s DPH: 414,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000024628
- Dátum zverejnenia: 29.01.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000024628 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 414,00 € | 14.01.2015 | 16.01.2015 | 20.04.2015 | Mgr. Romana Weilová | Vedúca oddelenia protokolu | Objednávka |