Faktúra č. 0000003025

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000003025
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 02.12.2014
  • Celková hodnota s DPH: 1 242,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000024420
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000024420 letenky Vilnius - Viedeň a späť, Brusel - Viedeň a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 1 242,00 € 24.11.2014 24.11.2014 24.11.2014 Mgr. Ivar Štaffa Riaditeľ odboru európskych vzťahov a celoživotného vzdelávania Objednávka
Tlačiť