Faktúra č. 0000002960
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002960
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 27.11.2014
- Celková hodnota s DPH: 683,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000024370
- Dátum zverejnenia: 09.12.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000024370 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 683,00 € | 12.11.2014 | 13.11.2014 | 20.04.2015 | Mgr. Romana Weilová | Vedúca oddelenia protokolu | Objednávka |