Faktúra č. 0000002703

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002703
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Jurkovič
  • Dátum doručenia: 05.11.2014
  • Celková hodnota s DPH: 394,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000024239
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000024239 letenka AUSTRIAN AIRLINES, Viedeň-Paríž-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 394,00 € 23.10.2014 23.10.2014 23.10.2014 prof. Ing. PETER PLAVČAN Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
Tlačiť