Faktúra č. 0000002574

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002574
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,bus-Pešek
  • Dátum doručenia: 21.10.2014
  • Celková hodnota s DPH: 700,30 €
  • Identifikácia objednávky: 0000024183
  • Dátum zverejnenia: 19.11.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000024183 Spiatočná letenka Viedeň - Brusel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 700,30 € 13.10.2014 16.10.2014 13.10.2014 Mgr. EVA MASÁROVÁ Riaditeľ odboru mládeže Objednávka
Tlačiť