Faktúra č. 0000002622

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002622
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Masárová
  • Dátum doručenia: 27.10.2014
  • Celková hodnota s DPH: 674,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000024231
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000024231 Spiatočná letenka Viedeň - Baku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 674,00 € 22.10.2014 23.10.2014 29.10.2014 Mgr. EVA MASÁROVÁ Riaditeľ odboru mládeže Objednávka
Tlačiť