Faktúra č. 0000002606

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002606
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Kapusňak
  • Dátum doručenia: 24.10.2014
  • Celková hodnota s DPH: 306,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000024203
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000024203 letenka Viedeň - Tel Aviv - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 306,00 € 16.10.2014 16.10.2014 16.10.2014 Mgr. Ivar Štaffa Riaditeľ odboru európskych vzťahov a celoživotného vzdelávania Objednávka
Tlačiť