Faktúra č. 0000002577

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002577
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,bus-Valo
  • Dátum doručenia: 21.10.2014
  • Celková hodnota s DPH: 321,30 €
  • Identifikácia objednávky: 0000024162
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000024162 Objednávka letenky, cestovných lístkov a batožinového lístku:1.VALO/MARTIN MRletenkaKLMVieden - Amsterdam Schwechat – Vi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 321,30 € 08.10.2014 08.10.2014 15.12.2014 Ing. Peter Viglaš generálny riaditeľ SŠFEÚ Objednávka
Tlačiť