Faktúra č. 0000002520

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002520
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Rosinčinová+1
  • Dátum doručenia: 15.10.2014
  • Celková hodnota s DPH: 1 366,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000024140
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000024140 Objednávka leteniek:1.ROSINCINOVA/PETRA MRS 2.PALKOVA/VERONIKA MRSAustrian AirlinesVieden - Brusel - ViedenOS 353 08OCT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 1 366,00 € 02.10.2014 02.10.2014 15.12.2014 Ing. Peter Viglaš generálny riaditeľ Objednávka
Tlačiť