Faktúra č. 0000002567

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002567
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 21.10.2014
  • Celková hodnota s DPH: 527,92 €
  • Identifikácia objednávky: 0000024227
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000024227 Objednávame si u Vás tonery. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASC spol. s r.o. 31432981 527,92 € 17.10.2014 22.10.2014 23.10.2014 Mgr. Matúš Šutaj-Eštok Riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
Tlačiť