Faktúra č. 0000002568

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002568
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Jurkovič
  • Dátum doručenia: 21.10.2014
  • Celková hodnota s DPH: 317,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023973
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023973 Letenka Austrian OS – Viedeň VIE – Amsterdam AMS a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 317,00 € 27.08.2014 27.08.2014 27.08.2014 prof. Ing. PETER PLAVČAN Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
Tlačiť