Faktúra č. 0000002531

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002531
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky-4 osoby
  • Dátum doručenia: 15.10.2014
  • Celková hodnota s DPH: 2 309,50 €
  • Identifikácia objednávky: 0000024121
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000024121 letenky - Káhira Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 2 309,50 € 30.09.2014 30.09.2014 08.10.2015 Mgr. Ivar Štaffa Riaditeľ odboru európskych vzťahov a celoživotného vzdelávania Objednávka
Tlačiť