Faktúra č. 0000002523

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002523
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,bus-Jakubík
  • Dátum doručenia: 15.10.2014
  • Celková hodnota s DPH: 355,30 €
  • Identifikácia objednávky: 0000024164
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000024164 Spiatočná letenka na trase Viedeň - Rím Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 355,30 € 09.10.2014 12.10.2014 09.10.2014 PhDr. Soňa Hanzlovičová ZGR SRŠ Objednávka
Tlačiť