Faktúra č. 0000002319

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002319
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Dado
  • Dátum doručenia: 23.09.2014
  • Celková hodnota s DPH: 575,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000024025
  • Dátum zverejnenia: 20.10.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000024025 zabezpečenie spiatočnej letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 575,00 € 10.09.2014 11.09.2014 22.09.2014 Ing. RÓBERT SZABÓ PhD. Generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť