Faktúra č. 0000002337

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002337
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 26.09.2014
  • Celková hodnota s DPH: 458,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000024112
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000024112 letenka ŠT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 458,00 € 12.09.2014 12.09.2014 06.11.2014 Mgr. Štefan Komjatý Vedúci oddelenia protokolu Objednávka
Tlačiť