Faktúra č. 0000002326

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002326
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Jurkovič
  • Dátum doručenia: 23.09.2014
  • Celková hodnota s DPH: 234,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000024031
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000024031 Letenka FLY NIKI, Viedeň - Rím/Fiumicino /FCO/ a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 234,00 € 11.09.2014 11.09.2014 11.09.2014 prof. Ing. PETER PLAVČAN Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
Tlačiť