Faktúra č. 0000002321

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002321
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,bus-Auxtová
  • Dátum doručenia: 23.09.2014
  • Celková hodnota s DPH: 651,30 €
  • Identifikácia objednávky: 0000024019
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000024019 letenka Viedeň - Brusel - Viedeň, autobusový lístok Bratislava -Schwechat - Bratislava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 651,30 € 09.09.2014 09.09.2014 09.09.2014 Mgr. Ivar Štaffa Riaditeľ odboru európskych vzťahov a celoživotného vzdelávania Objednávka
Tlačiť