Faktúra č. 0000002313

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002313
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Lehocká
  • Dátum doručenia: 22.09.2014
  • Celková hodnota s DPH: 634,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000024047
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000024047 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 634,00 € 17.09.2014 18.09.2014 23.09.2014 Mgr. Ivar Štaffa Riaditeľ odboru európskych vzťahov a celoživotného vzdelávania Objednávka
Tlačiť