Faktúra č. 0000002140

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002140
  • Popis fakturovaného plnenia: cestovné
  • Dátum doručenia: 08.09.2014
  • Celková hodnota s DPH: 641,70 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023972
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023972 zabezpečenie letenky a autobusového lístka na traseBratislava-Viedeň-Brusel a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 641,70 € 27.08.2014 27.08.2014 10.09.2014 Ing. RÓBERT SZABÓ PhD. Generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť