Faktúra č. 0000002317

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002317
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,poist.-Štefánik
  • Dátum doručenia: 23.09.2014
  • Celková hodnota s DPH: 186,70 €
  • Identifikácia zmluvy: CD-SÚJV-21/2014
  • Dátum zverejnenia: 03.10.2014
  • Poznámka:
Tlačiť