Faktúra č. 0000002215

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002215
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka - Viglas, Sipko
  • Dátum doručenia: 10.09.2014
  • Celková hodnota s DPH: 1 270,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023982
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023982 1. VIGLAS/PETER MR 2.SIPKO/STANISLAV MRletenkaBRUSSELS AIRLINESVieden-Brusel/BRU/-ViedenSN6002 11SEP VIEBRU 0705 0850SN6 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 1 270,00 € 02.09.2014 28.08.2014 08.09.2014 Peter Viglaš generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ Objednávka
Tlačiť