Faktúra č. 0000002155

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002155
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Malíková
  • Dátum doručenia: 08.09.2014
  • Celková hodnota s DPH: 326,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023977
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023977 Objednávame si u Vás1.MALIKOVA/ELENA MRSletenkaAUSTRIAN AIRLINESVieden-Zurich/ZRH/-ViedenOS8803 17SEP VIEZRH 0955 1120OS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 326,00 € 28.08.2014 28.08.2014 02.09.2014 PaedDr. BOŽENA GERHÁTOVÁ Riaditeľ odboru športu Objednávka
Tlačiť