Faktúra č. 0000002139

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002139
  • Popis fakturovaného plnenia: cestovné
  • Dátum doručenia: 04.09.2014
  • Celková hodnota s DPH: 514,30 €
  • Identifikácia objednávky: 0000024003
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000024003 Spiatočná letenka Viedeň - Brusel. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 514,30 € 04.09.2014 05.09.2014 04.09.2014 Mgr. Eva Masárová Riaditeľ OM Objednávka
Tlačiť