Faktúra č. 0000001874

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001874
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Paľková,Uhrinová
  • Dátum doručenia: 19.08.2014
  • Celková hodnota s DPH: 458,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023864
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023864 AIR BERLINVieden Berlin Vieden1.PALKOVA/VERONIKA MRS 2.UHRINOVA/ANDREA MRS3 AB8359 O 20AUG 3 VIETXL 1500 16156 AB8268C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 458,00 € 30.07.2014 20.08.2014 08.09.2014 Ing. Peter Viglaš generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ Objednávka
Tlačiť