Faktúra č. 0000001639

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001639
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Chorvát
  • Dátum doručenia: 17.07.2014
  • Celková hodnota s DPH: 162,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023831
  • Dátum zverejnenia: 25.08.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023831 zabezpečenie letenky na trase Viedeň - Frankfurt a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 162,00 € 16.07.2014 16.07.2014 18.07.2014 Ing. RÓBERT SZABÓ PhD. Generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť